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中共重庆市纪律检查委员会 重庆市监察委员会
2021年部门预算情况说明

来源:风正巴渝 时间:2021-02-26 10:36

一、单位基本情况

(一)职能职责

市纪委职责:维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。履行监督、执纪、问责职责。经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。

市监委职责:维护宪法和法律法规权威;依法监察公职人员行使公权力情况,调查职务违法和职务犯罪;开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置职责。监督:对公职人员开展廉政教育,对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查:对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。处置:对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送检察机关依法提起公诉;对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

履行有关法律法规赋予的其他职能职责。

(二)单位构成

目前,市纪委监委机关设29个厅部室,分别为:办公厅、组织部、宣传部、研究室、法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件指导室、信息技术保障室、第一纪检监察室至第十五纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室、机关党委办公室、离退休人员工作室。有2个下属事业单位,分别是:市纪委铁山坪管理中心、市纪委监委数据中心。市委巡视工作办公室设在市纪委监委。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数39637.85万元,其中:一般公共预算财政拨款39637.85万元。收入预算较上年增加17276.35万元,主要是一般公共预算财政拨款较上年增加17276.35万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数39637.85万元,其中:一般公共服务支出37245.42万元,教育支出29.29万元,社会保障和就业支出1320.46万元,卫生健康支出508.34万元,住房保障支出534.34万元。支出预算较去年增加17276.35万元,主要是基本支出预算增加503.43万元,项目支出预算增加16772.92万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入39637.85万元,一般公共预算财政拨款支出39637.85万元,比去年增加17276.35万元,其中:基本支出11938.93万元,比去年增加503.43万元,主要原因是增人增支,主要用于保障委机关及下属事业单位新增人员支出;项目支出27698.92万元,比去年增加16772.92万元,主要原因是保障新投用项目与新设机构运转,主要是用于“522”项目开办及运维、新成立的数据中心开办及运转。

2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算644.2万元,比上年减少5.8万元,其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平;主要原因是无因公出国(境)计划;公务接待费30万元,与上年持平;公务用车运行维护费454.2万元,比去年增加24.2万元,主要原因是巡视、办案工作强度加大,公用用车运行保障费用增长;公务用车购置160万元,比上年减少30万元,主要原因是2021年拟更新购置6台执法执勤用车。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费3762.18万元,比去年增加77.44万元,主要原因为单位在编人员变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元,其中一般公共预算拨款政府采购0万元,政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款27698.92万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月,所属各预算单位共有车辆86辆,其中一般公务用车26辆,2021年一般公共预算安排购置车辆6辆,其中一般公务用车0辆,执法执勤用车6辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:曾戈 联系方式:02363896219



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